好的牙·讯|浙江普特医疗器械股份有限公司(以下简称“普特医疗”)近日发布2024年年度报告。报告显示,2024年公司实现营业收入1.96亿元,同比下降4.39%;归属于挂牌公司股东的净利润0.73亿元,同比下降12.12%。
按产品分类看,正畸托槽实现营收1.52亿元,同比下降6.25%,毛利率为82.47%;口腔植入材料实现营收0.14亿元,同比下降18.39%,毛利率为76.24%。
按地区来看,内销渠道实现营收1.61亿元,同比下降5.86%;外销渠道实现营收0.35亿元,同比增长2.97%。
成本费用方面,2024年公司营业成本为0.44亿元,同比下降1.52%;毛利率为77.69%,较上年同期下降0.65%。
期间销售费用为0.40亿元,同比下降4.59%;管理费用为0.18亿元,同比增长28.10%,主要系管理人员薪酬、挂牌相关中介机构费用以及股份支付费用增加所致;研发费用为0.11亿元,同比下降7.42%。
现金流方面,2024年公司经营活动产生的现金流量净额为0.73亿元,同比下降6.95%;投资活动产生的现金流量净额为-0.79亿元;筹资活动产生的现金流量净额为-0.21亿元,主要系在报告期内分配了上年度股利所致。
资产负债方面,截至2024年末,公司总资产为4.29亿元,同比增长13.13%;负债总额为0.32亿元,同比下降15.82%;资产负债率为7.45%,较上年期末的10.02%有所下降。
报告期内,公司持续加强创新研发,截至年末拥有111项专利,其中发明专利8项、实用新型专利82项、外观设计专利21项。
展位未来,公司将继续关注市场动态和行业政策变化,应对行业监管、政策变化、市场竞争加剧等风险,保持竞争优势和可持续发展。